职位要求
工作职责:
1、全面负责本集团审计制度、流程的建立、优化,负责制定集团年度审计计划;
2、组织实施集团内部财务审计,出具财务审计报告并提出改进建议;
3、对公司内部控制制度及风险管理制度审计,识别内部控制缺陷,评估风险,提出改进意见,并督促执行,出具内控报告;
4、负责公司内部审计的抽查、专项、常规审计工作并根据公司要求,组织主要管理人员离任、员工舞弊及经营效率效果在内的各类专项审计;
5、负责本部门业务的保密工作,有责任防止、制止和杜绝损害公司利益的行为发生;
6、完成领导交代的其他工作。
任职要求:
1、财务、审计专业,本科及以上学历,有5年以上财务会计及审计相关经验,3年管理职位经验;
2、掌握精通国家财经税收法律、法规,熟悉民商法律、熟悉建筑工程专业的规范;
3、熟悉集团内部审计操作流程和审计方法。
4、具备良好职业道德,忠诚、勤勉、尽责。
5、有大、中型上市公司工作经验者优先。